蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會2024年部門預算公開情況說明
來源: 蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會
時間: 2024/05/23/ 18:56
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目 錄
第一部分部門基本概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置情況
第二部分2024年部門預算情況說明
三、部門收支總體情況
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?。ǘ┲С鲱A算
(三)增減變動說明
四、一般公共預算情況
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(三)支出功能分類說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況
?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明
?。ǘ┡嘤栙M預算情況說明
?。ㄈh費預算情況說明
六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況
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(三)重點項目情況
十、預算績效管理情況
?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況。
(二)2024年績效目標編制情況
十一、名詞解釋
前 言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求,現(xiàn)將2024年部門預算公開如下:
一、部門職責
蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會,正縣級建制,隸屬于蘭州新區(qū)管委會,在新區(qū)黨工委、管委會指導下具體負責組織實施本區(qū)域內(nèi)開發(fā)建設任務,管理各項經(jīng)濟社會事務。主要職責包括:
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項方針政策,認真落實好上級關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設的各項決策部署。
?。ǘ┴撠焾@區(qū)黨的建設,做好全面從嚴治黨及黨風廉政建設等工作;按照干部管理權(quán)限,負責園區(qū)管干部隊伍的建設管理,做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓及日常監(jiān)督管理等工作;負責轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團等群團組織管理工作。
?。ㄈ┡浜现贫▓@區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃,按照新區(qū)管委會授權(quán)情況,負責區(qū)域內(nèi)有關(guān)項目的審核和報批工作,協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。
(四)研究制定園區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標和年度計劃,并負責組織實施。
?。ㄎ澹┴撠焾@區(qū)的經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障,組織開展園區(qū)統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)分析;負責園區(qū)發(fā)展改革和政策研究;負責園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作;負責園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。
?。└鶕?jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權(quán)情況,保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用,負責園區(qū)基礎設施和公用設施的建設與管理,做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管等工作。
?。ㄆ撸┴撠焾@區(qū)內(nèi)項目和產(chǎn)業(yè)布局,研究確定和服務管理園區(qū)內(nèi)建設項目,做好項目的基礎設施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務工作。
?。ò耍┴撠焾@區(qū)招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及交流工作。
?。ň牛┴撠焾@區(qū)財政預、決算的編制和投融資工作,做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作,組織籌措各類建設資金。
?。ㄊ┴撠焾@區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、林草生態(tài)、水務、畜牧漁業(yè)等工作。
?。ㄊ唬┴撠焾@區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè);負責園區(qū)信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作;負責推進園區(qū)依法行政工作,加強法制建設;負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。
?。ㄊ┴撠焾@區(qū)生態(tài)環(huán)境保護和自然資源相關(guān)工作。
?。ㄊ┴撠焾@區(qū)城鄉(xiāng)建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作。
(十四)負責園區(qū)應急監(jiān)督管理等工作。
(十五)負責園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管、市場監(jiān)督管理等工作。
?。ㄊ┏修k上級交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置情況
(一)機關(guān)內(nèi)設機構(gòu)
蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會內(nèi)設機構(gòu)15個,均為正科級建制。即綜合辦公室、紀委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟發(fā)展局、財政金融局、經(jīng)濟合作局、城市(鄉(xiāng))建設管理局、農(nóng)林水務局、民政和社會保障局、應急管理局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、市場監(jiān)督管理局、蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理委員會、蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)與表面處理產(chǎn)業(yè)園管理辦公室。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關(guān)規(guī)定,2024年部門收支包括機關(guān)預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。
2024年部門收支總預算30825.92萬元。按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入預算
2024年收入預算30825.92萬元(詳見部門預算公開表1,2)。包括:
一般公共預算收入13267.36萬元,占43.04%;
政府性基金預算收入7000萬元,占22.71%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10558.56萬元,占34.25%。
(二)支出預算
2024年支出預算30825.92萬元(詳見部門預算公開表3)。其中:基本支出6844.36萬元,占22.20%;項目支出13423萬元,占43.54%;上年結(jié)轉(zhuǎn)10558.56萬元,占34.26%。
?。ㄈ┰鰷p變動說明
2024年部門收支總預算30825.92萬元,較上年增加17635.14萬元,增加的主要原因是2023年上級結(jié)轉(zhuǎn)項目增加。
二、一般公共預算情況
2024年一般公共預算支出23825.92萬元,包括:一般公共服務支出1406萬元、公共安全支出6萬元、文化旅游體育與傳媒支出11萬元、社會保障和就業(yè)支出1011.19萬元、衛(wèi)生健康支出425.39萬元、節(jié)能環(huán)保支出125萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出7001.15萬元、農(nóng)林水支出10389.76萬元、自然資源海洋氣象等支出338萬元、住房保障支出216.43萬元、災害防治及應急管理支出2896萬元。具體安排情況如下(詳見部門預算公開表4,5,6,7):
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2024年基本支出6844.36萬元,比2023年預算增加653.58萬元,增長9.55%,增長的主要原因是隨著園區(qū)社會事務性工作和園區(qū)入駐企業(yè)的增多,基本保障支出增多。
其中:人員經(jīng)費支出5585.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助等。
公用經(jīng)費支出1259.07萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
(二)項目支出
2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算16981.56萬元,比2023年預算增加9981.56萬元,增加58.78%,增加的主要原因是上級結(jié)轉(zhuǎn)資金(一般公共預算)。
經(jīng)濟社會發(fā)展項目26個,分別為小橫路社區(qū)陣地建設、小橫路中心社區(qū)智慧綜治中心平臺項目、化工園區(qū)無人機干擾系統(tǒng)、安全協(xié)會等第三方安全機構(gòu)開展管家式的安全指導服務化工園區(qū)、光氣產(chǎn)業(yè)園相關(guān)規(guī)劃編制費、蘭州新區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)相關(guān)報告編制項目、蘭州新區(qū)秦川園區(qū)政務服務大廳改造項目、化工園區(qū)安全設施提升改造及安全風險智能化管控平臺項目等。
保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費9個,分別為小橫路中心社區(qū)及小橫路社區(qū)辦公用房租賃運行費、辦公樓租賃費、宿舍租賃費、食堂運行費、化工園區(qū)消防特勤隊伍駐勤及園區(qū)急救分站租賃費用等。
其他項目67個,分別為聯(lián)合會會費、化工園區(qū)展會費用、黨建經(jīng)費、共青團、婦聯(lián)工作經(jīng)費、項目投資額度審計費、招商經(jīng)費、市容市貌整治經(jīng)費、城市管理執(zhí)法工作經(jīng)費、獸醫(yī)專項經(jīng)費、計劃生育獎勵扶助資金等。
(三)支出功能分類說明
1.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監(jiān)管(項)2024年預算數(shù)為170萬元,比2023年預算減少1830萬元,主要原因是功能分類科目進行了調(diào)整,從安全監(jiān)管(2240106)調(diào)整為行政運行(2240199)。
2.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項)2024年預算數(shù)為2726萬元,比2023年預算增加2706萬元,主要原因是項目增加。
3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數(shù)為216.43萬元,比2023年預算增加16.22萬元,主要原因是人員增加,工資變動帶動住房公積金增加。
4.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源規(guī)劃及管理(項)2024年預算數(shù)為50萬元,比2023年預算增加50萬元,主要原因是項目增加。
5.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源規(guī)劃及管理(項)2024年預算數(shù)為50萬元,比2023年預算增加50萬元,主要原因是項目增加。
6.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)自然資源利用與保護(項)2024年預算數(shù)為218萬元,比2023年預算減少109.29萬元,主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。
7.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)2024年預算數(shù)為70萬元,比2023年預算增加70萬元,主要原因是項目增加。
8.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事務(項)2024年預算數(shù)為3萬元,比2023年預算無變化。
9.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項)2024年預算數(shù)為15.1萬元,比2023年預算減少64.9萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。
10.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量(項)2024年預算數(shù)為7萬元,比2023年預算增加7萬元,主要原因是項目增加。
11.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼(項)2024年預算數(shù)為0.15萬元,比2023年預算增加0.15萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。
12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè)(項)2024年預算數(shù)為188萬元,比2023年預算增加188萬元,主要原因是功能分類科目進行了調(diào)整,從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(2130122)調(diào)整為農(nóng)村社會事業(yè)(2130126)。
13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)耕地建設與利用(項)2024年預算數(shù)為9143.3萬元,比2023年預算增加9143.3萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。
14.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)2024年預算數(shù)為32萬元,比2023年預算增加38萬元,主要原因是項目減少。
15.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項)2024年預算數(shù)為1萬元,比2023年預算增加1萬元,主要原因是項目增加。
16.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)2024年預算數(shù)為18萬元,比2023年預算減少52萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。
17.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利技術(shù)推廣(項)2024年預算數(shù)為1萬元,比2023年預算增加1萬元,主要原因是項目增加。
18.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展(項)2024年預算數(shù)為900萬元,比2023年預算增加900萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。
19.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)2024年預算數(shù)為1.21萬元,比2023年預算減少28.79萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。
20.農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項)2024年預算數(shù)為80萬元,比2023年預算增加80萬元,主要原因是項目增加。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項)2024年預算數(shù)為6459.15萬元,比2023年預算減少349.52萬元,主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)一般行政管理事務(項)2024年預算數(shù)為2萬元,比2023年預算增加2萬元,主要原因是項目增加。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管執(zhí)法(項)2024年預算數(shù)為328萬元,比2023年預算增加168萬元,主要原因是增大了園區(qū)城管執(zhí)法工作力度。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項)2024年預算數(shù)為82萬元,比2023年預算減少216萬元,主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項)2024年預算數(shù)為15萬元,比2023年預算減少246.76萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。
26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)建設市場管理與監(jiān)督(款)建設市場管理與監(jiān)督(項)2024年預算數(shù)為85萬元,比2023年預算增加85萬元,主要原因是項目增加。
27.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)其他衛(wèi)生健康管理事務支出(項)2024年預算數(shù)為16萬元,比2023年預算減少4萬元,主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。
28.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出(項)2024年預算數(shù)為8萬元,比2023年預算增加8萬元,主要原因是項目增加。
29.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預防控制機構(gòu)(項)2024年預算數(shù)為1萬元,比2023年預算增加1萬元,主要原因是項目增加。
30.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)2024年預算數(shù)為5萬元,比2023年預算減少5萬元,主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。
31.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置(項)2024年預算數(shù)為3萬元,比2023年預算增加3萬元,主要原因是項目增加。
32.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)2024年預算數(shù)為195萬元,比2023年預算增加32萬元,主要原因是根據(jù)測算標準,計劃生育服務經(jīng)費有所增加。
33.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2024年預算數(shù)55.79萬元,比2023年預算增加2.6萬元,主要原因是人員增加,工資變動帶動公務員醫(yī)療補助增加。
34.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2024年預算數(shù)150.6萬元,比2023年預算增加12.18萬元,主要原因是人員增加,工資變動帶動行政單位醫(yī)療增加。
35.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)行政運行(項)2024年預算數(shù)50萬元,比2023年預算減少277.29萬元,主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。
36.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項)2024年預算數(shù)75萬元,比2023年預算增加75萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。
37.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監(jiān)察(項)2024年預算數(shù)1萬元,比2023年預算增加1萬元,主要原因是項目增加。
38.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)2024年預算數(shù)2萬元,比2023年預算增加2萬元,主要原因是項目增加。
39.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024年預算數(shù)288.58萬元,比2023年預算增加23.34萬元,主要原因是人員增加,工資變動帶動機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加。
40.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)公益性崗位補貼(項)2024年預算數(shù)260萬元,比2023年預算增加49萬元,主要原因是公益性崗位人員增加。
41.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出(項)2024年預算數(shù)409.19萬元,比2023年預算增加409.19萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。
42.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)褒揚紀念(項)2024年預算數(shù)4.67萬元,比2023年預算增加4.67萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。
43.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)2024年預算數(shù)2萬元,比2023年預算增加2萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。
44.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)2024年預算數(shù)8.25萬元,比2023年預算增加8.25萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。
45.社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項)2024年預算數(shù)10.69萬元,比2023年預算增加10.69萬元,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目變化。
46.社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項)2024年預算數(shù)1萬元,比2023年預算減少1.27萬元,主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。
47.社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(款)行政運行(項)2024年預算數(shù)1萬元,比2023年預算增加1萬元,主要原因是項目增加。
48.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2024年預算數(shù)22.81萬元,比2023年預算增加22.81萬元,主要原因是項目增加。
49.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2024年預算數(shù)22.81萬元,比2023年預算增加22.81萬元,主要原因是項目增加。
50.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)行政運行(項)2024年預算數(shù)為5萬元,比2023年預算增加5萬元,主要原因是功能分類科目進行了調(diào)整,從信訪事務(2010308)調(diào)整為行政運行(2010301)。
51.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)一般行政管理事務(項)2024年預算數(shù)為90萬元,比2023年預算減少43.33萬元,主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。
52.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)機關(guān)服務(項)2024年預算數(shù)為496萬元,比2023年預算減少137.65萬元,主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。
53.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)其他政府辦公廳(室)專項業(yè)務及機關(guān)事務管理(項)2024年預算數(shù)為262萬元,比2023年預算減少89.56萬元,主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。
54.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)其他政府辦公廳(室)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(項)2024年預算數(shù)為147萬元,比2023年預算減少338.64萬元,主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。
55.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財務政務支出(項)2024年預算數(shù)為1萬元,比2023年預算減少5萬元,主要原因是項目變更金額減少。
56.一般公共服務(類)審計事務(款)審計業(yè)務(項)2024年預算數(shù)為83萬元,比2023年預算增加83萬元,主要原因是項目增加。
57.一般公共服務(類)商貿(mào)事務(款)招商引資(項)2024年預算數(shù)為100萬元,比2023年預算增加40萬元,主要原因是增加園區(qū)招商引資力度,加強財力支持。
58.一般公共服務(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項)2024年預算數(shù)為20萬元,比2023年預算無變化。
59.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)2024年預算數(shù)為2萬元,比2023年預算減少10萬元,主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。
60.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)2024年預算數(shù)為15萬元,比2023年預算減少10萬元,主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。
61.一般公共服務(類)宣傳事務(款)行政運行(項)2024年預算數(shù)為15萬元,比2023年預算增加15萬元,主要原因是項目增加。
62.一般公共服務(類)宣傳事務(款)宣傳管理(項)2024年預算數(shù)為26萬元,比2023年預算增加26萬元,主要原因是項目增加。
63.一般公共服務(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)宗教事務(項)2024年預算數(shù)為3萬元,比2023年預算減少5萬元,主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。
64.一般公共服務(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出(項)2024年預算數(shù)為3萬元,比2023年預算增加3萬元,主要原因是項目增加。
65.一般公共服務(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)事業(yè)運行(項)2024年預算數(shù)為35萬元,比2023年預算增加35萬元,主要原因是項目增加。
66.一般公共服務(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)其他共產(chǎn)黨事務支出(項)2024年預算數(shù)為10萬元,比2023年預算無變化。
67.一般公共服務(類)市場監(jiān)督管理事務(款)行政運行(項)2024年預算數(shù)為60萬元,比2023年預算增加60萬元,主要原因是項目增加。
68.一般公共服務(類)市場監(jiān)督管理事務(款)食品安全監(jiān)管(項)2024年預算數(shù)為33萬元,比2023年預算增加33萬元,主要原因是項目增加。
69.公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(項)2024年預算數(shù)為6萬元,比2023年預算增加1萬元,主要原因是項目增加。
70.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游宣傳(項)2024年預算數(shù)為11萬元,比2023年預算減少12萬元,主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。
五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況
(一)“三公”經(jīng)費情況說明
“三公”經(jīng)費預算3萬元,較2023年預算無增減變化。
1.因公出國(境)費用0萬元。
2.公務接待費3萬元,較2023年預算無增減變化。
3.公務用車購置費0萬元。
4.公務用車運行維護費0萬元。
?。ǘ┡嘤栙M預算情況說明
4.培訓費19.22萬元,較2023年預算增加1.71萬元,增長8.89%,增長的主要原因是園區(qū)加強了干部業(yè)務素質(zhì)提升培訓。
(三)會議費預算情況說明
5.會議費0萬元。
六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況
機關(guān)運行經(jīng)費829.34萬元,較2023年預算增加63.47萬元,增長7.65%,增長的主要原因是化工園區(qū)體量不斷增大,為保障正常運轉(zhuǎn),租賃費及其他交通費有所增加。
七、政府采購安排情況
2024年,部門政府采購預算總額1652.04萬元,其中:政府采購貨物預算243.75萬元,政府采購工程預算52.49萬元,政府采購服務預算1355.80萬元。
2024年,部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額243.75萬元,小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額243.75萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為1,590.37萬元。其中:辦公用房288.00平方米,賬面價值1.01萬元。預算部門共有公務用車0輛,價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值446.8萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約191.86萬元。
九、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預算支出情況
2024年使用政府性基金預算撥款安排支出7000萬元,較2023年預算增加7000萬元。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項)2024年預算數(shù)為7000萬元,較2023年預算增加7000萬元,主要原因是增加了秦川鎮(zhèn)鎮(zhèn)域提升改造項目。
(二)非稅收入情況
2024年本部門涉及非稅收入,2024年計劃征收7645萬元。其中:中央(省級)批準設立7個,主要是其他土地出讓收入、其他利息收入、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租、出借收入、一般罰沒收入、其他一般罰沒收入、其他繳入國庫的自然資源行政事業(yè)性收費,分別計劃征收7000萬元、23萬元、564萬元、10萬元、48萬元、10萬元。
(三)重點項目情況
項目名稱:蘭州新區(qū)化工園區(qū)綜合智慧應急管控中心建設工程
1、項目概況:化工園區(qū)綜合智慧應急管控中心大樓、道路工程及配套設施建設
2、立項依據(jù):蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局(統(tǒng)計局)關(guān)于蘭州新區(qū)化工園區(qū)綜合智慧應急管控中心建設工程可行性研究報告的批復(新經(jīng)發(fā)審批〔2022〕65號)
3、實施主體:蘭州新區(qū)化工園區(qū)管理委員會
4、實施周期:9個月
5、實施計劃:2022年8月試用行,逐步實現(xiàn)集風險分析、事故災害預警,應急響應于一體的智能化監(jiān)管體系。
6、年度預算安排:根據(jù)2022年5月17日蘭州新區(qū)第17次黨政聯(lián)席會議精神,由財政局向石投撥付建設費用30%(3000萬元)作為項目啟動資金,確保項目快速推進。2022年已支付1400萬元,2023年配套1600萬元,已支付500萬元,未支付費用1100萬元列入2024年預算予以支付。
7、預期總體目標:實現(xiàn)全方位、多層次、規(guī)范化、信息化監(jiān)管模式,增加安全監(jiān)管的深度和力度,落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任,提升了安全生產(chǎn)監(jiān)管效能。
(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
未安排預算,部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算支出情況
未安排預算,國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。
十、預算績效管理情況
(一)2023年預算績效管理工作情況。
按照《中共中央國務院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。
1.績效目標管理情況。2023年度,按照“誰申請資金,誰設置目標”的原則,納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標92個,按規(guī)定隨年度預算一并公開項目92個,公開率為100%。
2.績效運行監(jiān)控情況。2023年8月,組織開展1-7月績效運行監(jiān)控項目87個,占本部門項目的100%。截至8月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目56個,完成率為64.36%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:一是園區(qū)各單位對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理,二是績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠。績效運行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況:無此類情況。
3.績效自評開展情況。2023年度,組織開展績效自評項目共201個,其中,部門整體支出1個,項目支出77個,轉(zhuǎn)移支付項目123個,績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果報送新區(qū)財政和隨新區(qū)管委會決算一并公開。
4.績效結(jié)果應用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況,當年盤活財政資金214.57萬元,2023年度增加部門預算項目5個,增長率3.06%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的11個。
(二)2024年績效目標編制情況
2024年,納入部門預算績效目標管理的項目91個。其中,部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度,設置二級指標13個、三級指標29個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標6個、三級指標632個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門支出預算的組成部分,是各部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9.工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10.商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
11.對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
12.其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會
2024年3月7日
附件:1.蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會2024年部門預算公開表